Faktúra č. DFSJ/22/0171
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TAMILA, spol. s r.o.
- IČO: 36452581
- Adresa: Nám. slobody 48, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0171
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre ŠJ
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 528,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/066/2022
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ/066/2022 | Potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 391,37 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/066/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 528,80 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |