Faktúra č. DFSJ/22/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.10.2022
  • Celková hodnota: 348,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/135/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/135/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 348,14 € 18.10.2022 21.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť