Faktúra č. DFSJ/22/0114
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TAMILA, spol. s r.o.
- IČO: 36452581
- Adresa: Nám. slobody 48, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0114
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota: 436,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/109/2022
- Dátum zverejnenia: 16.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ/109/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 231,00 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/109/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 436,46 € | 08.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |