Faktúra č. DFSJ/22/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.09.2022
  • Celková hodnota: 46,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/106/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/106/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 283,39 € 28.06.2022 01.07.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/106/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 46,73 € 24.08.2022 08.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť