Faktúra č. DFSJ/22/0109

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 231,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/109/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/109/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 231,00 € 29.06.2022 01.07.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/109/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 436,46 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť