Faktúra č. DFB/25/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre šj
  • Dátum doručenia: 14.10.2025
  • Celková hodnota: 149,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 064/2025
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
064/2025 čistiace potreby pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 150,00 € 29.09.2025 10.10.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť