Faktúra č. DFB/25/0191

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0191
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy, šj
  • Dátum doručenia: 07.10.2025
  • Celková hodnota: 174,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 062/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/2025 tovar na opravu a údržbu školy, šj Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 174,87 € 29.09.2025 08.10.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť