Faktúra č. DFB/25/0174

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 40,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2025 tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 40,23 € 02.09.2025 17.09.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť