Faktúra č. DFB/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Revíziu - odbornú skúšku plynových kotlov Protherm, oprava po revizií
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 615,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2025 Revíziu - odbornú skúšku plynových kotlov Protherm, oprava po revizií Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 615,62 € 31.01.2025 04.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť