Faktúra č. DFB/24/0240

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 15.11.2024
  • Celková hodnota: 772,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 092/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
092/2024 čisiace prostriedky Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 772,34 € 08.11.2024 09.11.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť