Faktúra č. DFB/24/0170
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0170
- Popis fakturovaného plnenia: oprava varného spotrebiča v šj
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 163,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/2024
- Dátum zverejnenia: 09.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070/2024 | oprava varného spotrebiča v šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 163,20 € | 29.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |