Faktúra č. DFB/24/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu v školy
  • Dátum doručenia: 08.07.2024
  • Celková hodnota: 71,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/2024
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/2024 materiál na opravu a údržbu školskej jedálne Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 16,16 € 27.06.2024 09.07.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť