Faktúra č. DFB/23/0278
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0278
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre šj
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 271,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/079/2023
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/079/2023 | pracovné oblečenie pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Agáta Kordiaková | 34812890 | 233,70 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |