Faktúra č. DFB/23/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky a chňapky pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 78,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/066/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/066/2023 utierky, chňapka pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 EMI EU s. r. o. 46726608 78,60 € 30.08.2023 19.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť