Faktúra č. DFB/23/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: čisitace prostriedky pre školu
  • Dátum doručenia: 21.06.2023
  • Celková hodnota: 349,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/045/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/045/2023 čistiatace prostriedky pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 349,98 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaidteľ Objednávka
Tlačiť