Faktúra č. DFB/23/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena ventilov a prepínača vody pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 239,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/001/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/001/2023 výmena ventilu a prepínača vody pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 239,38 € 17.01.2023 27.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť