Faktúra č. DFB/22/0126
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0126
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 447,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/049/2022
- Dátum zverejnenia: 11.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/049/2022 | čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 600,00 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |