Faktúra č. DFB/21/0168

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.10.2021
  • Celková hodnota: 154,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2021 materiál na opravu a údržbu v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 154,87 € 04.10.2021 07.10.2021 Objednávka
Tlačiť