Faktúra č. DFB/20/0204

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky na ruky pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.09.2020
  • Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 083/2020
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
083/2020 dávkovač na utierky na ruky a utierky na ruky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 91,20 € 03.09.2020 10.09.2020 Objednávka
Tlačiť