Faktúra č. DFB/20/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 02.07.2020
  • Celková hodnota: 86,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2020
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2020 tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 86,95 € 25.06.2020 04.07.2020 Objednávka
Tlačiť