Faktúra č. DFB/20/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky na ruky, toaletný papier, pena na ruky
  • Dátum doručenia: 12.03.2020
  • Celková hodnota: 603,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/2020
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/2020 utierky na ruky, toaletný papier, pena na ruky Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 603,36 € 12.03.2020 13.03.2020 Objednávka
Tlačiť