Faktúra č. DFB/20/0038
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0038
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a kriedy
- Dátum doručenia: 18.02.2020
- Celková hodnota: 75,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/2020
- Dátum zverejnenia: 21.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020/2020 | kancelárske potreby, kriedy | Gymnázium Lipany | 00161047 | KAPAP | 33952264 | 75,83 € | 10.02.2020 | 19.02.2020 | Objednávka |