Faktúra č. DFB/19/0261

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: potreby na opravu a údržbu školy, krovinorez, plotostrih
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 379,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 070/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
070/2019 potreby na údržbu a opravu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 379,24 € 23.12.2019 28.12.2019 Objednávka
Tlačiť