Faktúra č. DFB/19/0158

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 227,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/2019 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 227,15 € 30.08.2019 05.09.2019 Objednávka
Tlačiť