Faktúra č. DFB/19/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka tlakových nádob stabilných a nízkotlakových kotolní
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 355,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/2019 odborná prehliadka tlakových nádob stabilných a nízkotlakových kotolní Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Jozef Komár - KOVAP 40407161 355,96 € 12.06.2019 21.06.2019 Objednávka
Tlačiť