Faktúra č. DFB/19/0086

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 194,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2019 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 194,84 € 26.04.2019 08.05.2019 Objednávka
Tlačiť