Faktúra č. DFB/19/0024
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0024
- Popis fakturovaného plnenia: revízie hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 387,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/2019
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006/2019 | revízia a servis hasiacich prístrojov | Gymnázium Lipany | 00161047 | REHAP | 33951462 | 387,22 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | Objednávka |