Faktúra č. DFB/18/0212
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0212
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, skartovačka
- Dátum doručenia: 29.10.2018
- Celková hodnota: 176,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/2018
- Dátum zverejnenia: 06.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061/2018 | kancelárske potreby, skartovačka | Gymnázium Lipany | 00161047 | KAPAP | 33952264 | 176,44 € | 26.10.2018 | 30.10.2018 | Objednávka |