Faktúra č. DFB/18/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy, výroba kľúčov
  • Dátum doručenia: 12.04.2018
  • Celková hodnota: 179,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2018 tovar na opravu a údržbu školy, výroba kľúča Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 179,69 € 09.04.2018 13.04.2018 Objednávka
Tlačiť