Faktúra č. DFB/18/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: vymaľovanie priestorov jedálne zamestnancov ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.02.2018
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2018
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2018 vymaľovanie priestorov jedálne zamestnancov ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Lukáš Hromják 46993592 100,00 € 02.02.2018 13.02.2018 Objednávka
Tlačiť