Faktúra č. DFB/17/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: čistič okien
  • Dátum doručenia: 30.06.2017
  • Celková hodnota: 64,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 044/2017
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
044/2017 Objednávame si u Vás čistič okien KARCHER WV2 Premium v celkovej sume 64,90 €. Gymnázium Lipany 00161047 SALT TS s.r.o. 50177036 0,00 € 22.06.2017 01.07.2017 Objednávka
Tlačiť