Faktúra č. DFB/17/0116

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0116
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.06.2017
  • Celková hodnota: 198,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/2017
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu v celkovej sume 200 €. Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 0,00 € 09.06.2017 14.06.2017 Objednávka
Tlačiť