Faktúra č. DFB/16/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 27.06.2016
  • Celková hodnota: 148,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2016
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2016 Objednávame si u Vás potreby na opravu a údržbu školy v celkovej sume 148,16 €. Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 0,00 € 20.06.2016 12.07.2016 Objednávka
Tlačiť