Faktúra č. DFB/15/0247

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0247
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 23.12.2015
  • Celková hodnota: 448,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 068/2015
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
068/2015 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ v celkovej sume 448,84. Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 0,00 € 14.12.2015 23.12.2015 Objednávka
Tlačiť