Faktúra č. DFB/15/0077

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0077
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky na upratovanie ŠJ
  • Dátum doručenia: 22.04.2015
  • Celková hodnota: 78,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2015
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/2015 Objednávame si u Vás utierky na upratovanie v ŠJ v celkovej sume 78,98 €. Gymnázium Lipany 00161047 Jan Surina TVS Zilina 35291214 0,00 € 17.04.2015 06.05.2015 Objednávka
Tlačiť