Faktúra č. DFB/13/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 30.12.2013
  • Celková hodnota: 206,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/2013 Objednávame si u Vás materiál na opravu a údržbu školy podľa vlastného výberu v celkovej sume 206,84 €. Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 0,00 € 19.12.2013 14.01.2014 PhDr.Viera Urdová Objednávka
Tlačiť