Faktúra č. DFB/13/0234

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0234
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 143,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 083/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
083/2013 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vlastného výberu v celkovej sume 143,49 €. Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 0,00 € 17.12.2013 19.12.2013 PhDr.Viera Urdová Objednávka
Tlačiť