Faktúra č. DFB/13/0200

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0200
  • Popis fakturovaného plnenia: pena, toal. papier, utierky
  • Dátum doručenia: 27.11.2013
  • Celková hodnota: 441,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 068/2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
068/2013 Objednávame si u Vás toaletný papier, utierky a penu na ruky v celkovej sume 441,38 €. Gymnázium Lipany 00161047 Hagleitner Hygiene Slov. 35840790 0,00 € 21.11.2013 29.11.2013 Objednávka
Tlačiť