Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0313 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 579,06 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0026 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 541,38 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0048 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 490,42 € 14.03.2024 25.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0066 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 455,34 € 12.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0010 spotreba plynu 1/2024 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0018 spotreba plynu 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0040 spotreba plynu 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0067 spotreba plynu 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0314 vyúčtovanie plynu 1-12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 032,20 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0053 administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 bring, s.r.o. 36605565 350,00 € 22.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0003 Balíček Zborovňa Komplet 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 226,08 € 31.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0080 Balík Porada - pracovné stretnutie ekonómov od 15.-16.04.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0026 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 11,56 € 29.02.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0024 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 15,43 € 29.02.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0010 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,23 € 24.01.2024 06.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0033 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,23 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0053 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 77,73 € 22.04.2024 27.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0039 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 656,83 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0031 Členský poplatok DofE Gymnázium Lipany 00161047 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 200,00 € 28.02.2024 25.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0077 členský poplatok za krytie administratívnych nákladov Gymnázium Lipany 00161047 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 10.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0073 dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 188,57 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0090 Dohliadacia skúška detektorov plynu Gymnázium Lipany 00161047 Paufex Presov,s.r.o. 31716229 300,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0006 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 288,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0007 Internet Web Standard 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0019 Internet Web Standard 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0043 Internet Web Standard 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0074 Internet Web Standard 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0051 kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 Učebné pomôcky spol. s.r.o. 31641199 21,60 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0083 kancelárske potreby na technické zabezpečenie súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0041 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 24,00 € 05.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »