Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0002 Zverejňovanie na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0006 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 288,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0307 proxia.live services 4.Q 2023 - elektr. nástenka Gymnázium Lipany 00161047 eSOFT s r.o. 36051799 81,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0308 Virtuálna knižnica 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0309 pranie a prenájom rohoží 4.12.2023 - 31.12.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 128,72 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0311 spotreba energií 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 577,65 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0312 poplatky za mobilné hovory 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0313 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 579,06 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0314 vyúčtovanie plynu 1-12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 032,20 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0315 vyuč. plyn 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 9 165,51 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0001 sluzby RAP iSPIN za rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0002 Zverejňovanie na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 09.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0003 Balíček Zborovňa Komplet 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 226,08 € 31.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0004 Nové verzie MAGMA HCM za 1.Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0005 servisné práce iSPIN za obdobie od 1.1.2024 - 31.3.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0007 Internet Web Standard 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0008 VBA prístup - služby pevnej siete 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0009 služby pevnej siete 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,59 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0010 spotreba plynu 1/2024 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0011 online študentský časopis - Hľadaj školu Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0012 refundácia režijných nákladov na stravovanie 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 934,52 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0013 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0014 zber a odvoz odpadu 01/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0015 poplatky za mobilné hovory 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,86 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0016 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0017 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0018 spotreba plynu 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0019 Internet Web Standard 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0020 VBA prístup - služby pevnej siete 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0021 služby pevnej siete 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,96 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »