| DFSJ/25/0058 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
614,50 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Magnetická Biela tabuľa JULIE, 200x120 cm |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
246,00 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0057 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
85,79 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
zber a odvoz odpadu za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
16,91 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
spotreba plynu za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
05.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0055 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
449,49 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0056 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 837,36 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
stravovanie 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 056,52 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
9,31 € |
29.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
34,00 € |
29.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0053 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
360,35 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 4/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
pranie a prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0054 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
275,30 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0052 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
467,37 € |
24.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0051 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
646,92 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0050 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
282,53 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
spotreba energií za 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
387,07 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0049 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
24,75 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0048 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
81,79 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Lindhaus L W30 eco Force + príslušenstvo |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 539,71 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
spotreba el. energie za 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
432,76 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
mobilné hovory za 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,69 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
občerstvenie pre rozhodcov a účastníkov OK volejbal MIX SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
50,00 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0047 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
546,64 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
internet - WEB Standard 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
služby pevnej siete - VBA prístup 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,62 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0046 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
283,56 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |