Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0060 Balík PORADA Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 01.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0041 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 3 563,69 € 31.03.2025 04.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0040 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 390,00 € 31.03.2025 04.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0061 stravovanie zamestnancov 3/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 305,40 € 31.03.2025 09.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0059 pranie a prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 189,79 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0038 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 667,26 € 27.03.2025 03.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0058 Zmäkčovač vody automatický, hadice, montáž a doprava Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 998,15 € 26.03.2025 28.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0037 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 195,33 € 24.03.2025 26.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0036 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 636,48 € 20.03.2025 26.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0056 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 626,94 € 18.03.2025 19.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0057 tovar na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 150,26 € 18.03.2025 19.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0034 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 390,63 € 18.03.2025 24.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0035 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 412,51 € 17.03.2025 24.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0055 tonery do tlačiarne Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 351,78 € 14.03.2025 19.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0053 občerstvenie - chemická olympiáda Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 12,00 € 13.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0033 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 737,44 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0043 spotreba energií za 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 309,98 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0054 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2025 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0042 spotreba el. energie 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 425,43 € 13.03.2025 20.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0051 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov škola Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 426,33 € 12.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0052 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov VB Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 221,91 € 12.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0032 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 450,03 € 12.03.2025 18.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0050 darčekové poukážky - chemická olympiáda Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 11.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0041 poplatky za mobilné hovory 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,41 € 11.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0049 technické zabezpečenie na chemickú olympiádu (peroxid vodíka, lieh, rukavice) Gymnázium Lipany 00161047 Mária Vaněková 44385544 20,00 € 11.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0031 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 291,31 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0047 Internet Web Standard 3/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 6,09 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0045 VBA prístup - služby pevnej siete 03/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0046 služby pevnej siete 03/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 25,07 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0048 uniakryl, fólia na zakrývanie Gymnázium Lipany 00161047 Mária Vaněková 44385544 19,80 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »