Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0054 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2025 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0042 spotreba el. energie 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 425,43 € 13.03.2025 20.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0051 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov škola Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 426,33 € 12.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0052 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov VB Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 221,91 € 12.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0032 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 450,03 € 12.03.2025 18.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0050 darčekové poukážky - chemická olympiáda Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 11.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0041 poplatky za mobilné hovory 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,41 € 11.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0049 technické zabezpečenie na chemickú olympiádu (peroxid vodíka, lieh, rukavice) Gymnázium Lipany 00161047 Mária Vaněková 44385544 20,00 € 11.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0031 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 291,31 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0047 Internet Web Standard 3/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 6,09 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0045 VBA prístup - služby pevnej siete 03/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0046 služby pevnej siete 03/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 25,07 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0048 uniakryl, fólia na zakrývanie Gymnázium Lipany 00161047 Mária Vaněková 44385544 19,80 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0044 spotreba plynu 03/2025 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 485,00 € 10.03.2025 15.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0029 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 334,41 € 06.03.2025 10.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0030 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 365,16 € 06.03.2025 10.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0040 zber a odvoz odpadu 02/2025 šj Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 33,83 € 06.03.2025 14.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0026 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 230,60 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0028 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 967,69 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0025 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 216,79 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0027 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 330,00 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 707,69 € 28.02.2025 05.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0039 stravovanie zamestnancov 2/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 961,36 € 28.02.2025 11.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0038 pranie a prenájom rohoží 27.1.2025 - 23.02.2025 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 189,79 € 28.02.2025 14.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0037 spotreba vody + stočné od 01.01.2025 - 18.02.2025 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 389,47 € 26.02.2025 05.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0034 oprava gastro zariadenia Gymnázium Lipany 00161047 Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení Michal Jedinák ml. 43385249 153,75 € 25.02.2025 27.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0036 kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 15,90 € 25.02.2025 05.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0022 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 358,60 € 24.02.2025 27.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0021 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 267,58 € 24.02.2025 27.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0023 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 11,64 € 24.02.2025 04.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »