Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0091 Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 198,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0050 Robot - Q-SCOUT program transformer Gymnázium Lipany 00161047 PcProfi, s.r.o. 44685173 2 098,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0071 servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 04. 2024 - 30. 06. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0005 servisné práce iSPIN za obdobie od 1.1.2024 - 31.3.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0086 školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z.z. Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 72,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0060 školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 48,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0052 školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0017 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0016 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0069 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0068 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0009 služby pevnej siete 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,59 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0021 služby pevnej siete 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,96 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0044 služby pevnej siete 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,20 € 08.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0076 služby pevnej siete 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,78 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0099 služby pevnej siete 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,38 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0056 Služby Proxia live 2024 - 2026 Gymnázium Lipany 00161047 Proxia services s.r.o. 52535673 1 116,43 € 27.03.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0001 sluzby RAP iSPIN za rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0030 sponky do zošívačky Gymnázium Lipany 00161047 Sponka, s.r.o. 51132907 30,00 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0023 spotreba energií 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 371,98 € 15.02.2024 23.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0047 spotreba energií 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 367,16 € 14.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0065 spotreba energií 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 357,17 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0096 spotreba energií 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 332,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0311 spotreba energií 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 577,65 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0032 spotreba vody + stočné Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 105,25 € 28.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0070 Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 80,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0046 stavebné a búracie práce v šj Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 2 500,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0072 strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0059 Systémová podpora Magma HCM za 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0049 toner do tlačiarne, 3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »