Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0047 spotreba energií 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 367,16 € 14.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0049 toner do tlačiarne, 3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0046 stavebné a búracie práce v šj Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 2 500,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0048 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 490,42 € 14.03.2024 25.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0033 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,23 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0034 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 311,23 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0039 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 656,83 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0045 poplatky za mobilné hovory 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,08 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0038 materiál na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0084 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 792,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0085 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 2 772,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0044 služby pevnej siete 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,20 € 08.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0043 Internet Web Standard 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0042 VBA prístup - služby pevnej siete 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0032 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 376,74 € 07.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0031 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 783,27 € 07.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0030 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 343,87 € 06.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0037 pracovné oblečenie pre zamestnankyňu v šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 51,90 € 05.03.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0029 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0041 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 24,00 € 05.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0025 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 252,56 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0028 potrainy pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 760,19 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0027 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 404,18 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0036 zber a odvoz odpadu 02/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 15,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0040 spotreba plynu 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0035 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 29. 01.2024 - 25. 02. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.03.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0026 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 11,56 € 29.02.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0024 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 15,43 € 29.02.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0032 spotreba vody + stočné Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 105,25 € 28.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0034 prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 Gymnázium Lipany 00161047 Kvant spol.s.r.o. 31398294 120,00 € 28.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »