DFB/22/0215 |
edukačné publikácie - dobropis |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
-1 726,30 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
storno fa 12 - zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
1/2022 |
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GOMA ELEKTRO, s.r.o. |
36808415 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
02.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
2/2022 |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY – „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS – HĽADAJ ŠKOLU“ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
15.03.2022 |
|
15.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
SJ/100/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
0,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/062/2022 |
revízia elektroinštalácie , spotrebičov a náradia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
0,00 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/113/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
0,00 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/124/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
0,00 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
3/2022 |
Zmluva o odbere stravy |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
4/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124952 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
02.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
5/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/22/0242 |
WEB Standard 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
Internet 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
Web Standard 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
Web Standard 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0024 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
6,55 € |
18.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/024/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
6,55 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/041/2022 |
potravinySJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
6,55 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0041 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
6,55 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
7,38 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |