Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/25/0016 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 350,35 € 04.02.2025 13.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0027 spotreba plynu 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 485,00 € 04.02.2025 05.03.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0012 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 601,30 € 03.02.2025 06.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0011 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 273,13 € 03.02.2025 06.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0013 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 360,00 € 03.02.2025 06.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/005/2025 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 350,35 € 03.02.2025 07.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
009/2025 čistič pre kockovacie disky, oplachový prostriedok Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 184,13 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0020 VSSR - ročný prístup od 20.02.2025-19.02.2026 Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 233,70 € 03.02.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0019 Revíziu - odbornú skúšku plynových kotlov Protherm, oprava po revizií Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 615,62 € 03.02.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0021 Členský poplatok na rok 2025 Gymnázium Lipany 00161047 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 03.02.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
007/2025 VSSR - ročný prístup od 20.02.2025-19.02.2026 Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 233,70 € 31.01.2025 04.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
008/2025 Revíziu - odbornú skúšku plynových kotlov Protherm, oprava po revizií Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 615,62 € 31.01.2025 04.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/25/0010 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 530,15 € 31.01.2025 06.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0018 stravovanie zamestnancov 1/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 156,56 € 31.01.2025 11.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0017 pranie a prenájom rohoží 30.12.2024-26.01.2025 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 189,79 € 31.01.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0016 Lyžiarsky výcvik žiakov termíne od 20.1.2025-24.1.2025 Gymnázium Lipany 00161047 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. 31714501 9 900,00 € 24.01.2025 10.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0009 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 693,59 € 23.01.2025 29.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0008 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 266,41 € 23.01.2025 29.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/004/2025 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 26,35 € 23.01.2025 06.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/25/0007 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 194,45 € 22.01.2025 25.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra