| 019/2025 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
351,78 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0032 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
450,03 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 018/2025 |
občerstvenie - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
12,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0050 |
darčekové poukážky - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
poplatky za mobilné hovory 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,41 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
technické zabezpečenie na chemickú olympiádu (peroxid vodíka, lieh, rukavice) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
20,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0031 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
291,31 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/010/2025 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
390,63 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 020/2025 |
tovar na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
150,26 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/009/2025 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
291,31 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0047 |
Internet Web Standard 3/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
VBA prístup - služby pevnej siete 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,07 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
uniakryl, fólia na zakrývanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
19,80 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
spotreba plynu 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 012/2025 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
628,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 013/2025 |
uniakryl, fólia na zakrývanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
19,80 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 014/2025 |
technické zabezpečenie na chemickú olympiádu
(peroxid vodíka, lieh, rukavice) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
20,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 015/2025 |
darčekové poukážky - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0029 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
334,41 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |