Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
009/2025 čistič pre kockovacie disky, oplachový prostriedok Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 184,13 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0020 VSSR - ročný prístup od 20.02.2025-19.02.2026 Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 233,70 € 03.02.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0019 Revíziu - odbornú skúšku plynových kotlov Protherm, oprava po revizií Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 615,62 € 03.02.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0021 Členský poplatok na rok 2025 Gymnázium Lipany 00161047 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 03.02.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
007/2025 VSSR - ročný prístup od 20.02.2025-19.02.2026 Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 233,70 € 31.01.2025 04.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
008/2025 Revíziu - odbornú skúšku plynových kotlov Protherm, oprava po revizií Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 615,62 € 31.01.2025 04.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/25/0010 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 530,15 € 31.01.2025 06.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0018 stravovanie zamestnancov 1/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 156,56 € 31.01.2025 11.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0017 pranie a prenájom rohoží 30.12.2024-26.01.2025 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 189,79 € 31.01.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0016 Lyžiarsky výcvik žiakov termíne od 20.1.2025-24.1.2025 Gymnázium Lipany 00161047 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. 31714501 9 900,00 € 24.01.2025 10.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0009 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 693,59 € 23.01.2025 29.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0008 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 266,41 € 23.01.2025 29.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/004/2025 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 26,35 € 23.01.2025 06.02.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/25/0007 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 194,45 € 22.01.2025 25.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/003/2025 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 266,41 € 21.01.2025 25.01.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/25/0006 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 11,64 € 20.01.2025 25.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0014 Toner do tlačiarne - náhrada Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 55,35 € 17.01.2025 22.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0015 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 1/2025 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 17.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
006/2025 Lyžiarsky výcvik 66 žiakov v termíne od 20.1.2025 - 24.1.2025 v Kúpeľoch Ružbachy Gymnázium Lipany 00161047 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. 31714501 9 900,00 € 17.01.2025 30.01.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0276 vyúčtovanie plyn 11-12/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 3 846,36 € 16.01.2025 17.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »