Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
051/2024 kontrola a čistenie 2ks komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0070 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 320,14 € 30.05.2024 05.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0114 florbalové loptičky,hokejky Gymnázium Lipany 00161047 Necy, s.r.o. 28285425 100,17 € 30.05.2024 08.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/50/2024 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,64 € 30.05.2024 10.06.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0110 Doprava osôb ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 1 440,00 € 30.05.2024 18.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0107 vstupenky na muzikál Chicago Gymnázium Lipany 00161047 Divadlo J.Záborského 37783432 300,00 € 29.05.2024 31.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
050/2024 florbalové loptičky,hokejky Gymnázium Lipany 00161047 Necy, s.r.o. 28285425 100,17 € 28.05.2024 08.06.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0109 Tlaková sprcha do stola pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 228,00 € 27.05.2024 05.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0108 tovar na opravu pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 71,81 € 27.05.2024 05.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0106 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 22.04.2024 - 19.05.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 24.05.2024 05.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0105 spotreba vody + stočné od 20.02.2024 - 16.5.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 949,55 € 24.05.2024 05.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
054/2024 WIFI Access Point TP-LINK CPE610 Gymnázium Lipany 00161047 Alza.sk s. r. o. 36562939 141,30 € 24.05.2024 13.06.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0068 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 329,15 € 23.05.2024 29.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0067 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 318,38 € 23.05.2024 29.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0069 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 297,50 € 23.05.2024 05.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
045/2024 tovar na opravu šj Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 71,81 € 22.05.2024 28.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/49/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 297,50 € 22.05.2024 28.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0066 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 201,89 € 22.05.2024 29.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0065 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 254,46 € 22.05.2024 29.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
046/2024 tovar na opravu šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 228,00 € 21.05.2024 28.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka